2011年10月9日-11月15日,由盐亭县教体局监督审计股牵头,组织局计财股、教育核算中心有关人员13人,分成三个小组,对盐亭大兴义校、天垣小学、高灯小学、四桂小学、会真小学、富驿小学、永泰义校、麻秧小学、柏梓小学、冯河小学、两岔河小学、安佛义校、嫘祖小学等十三所学校进行了全面内部审计。
本次审计的指导思想和工作目标就是坚持以实践科学发展观和执行国家农村义务教育经费保障机制有关政策为指导,紧紧围绕办人民满意教育这个中心,坚持“依法依规、实事求是、客观公正、规范行为”的原则,有步骤、有重点地对全县中小学实施内部审计,为领导决策提供依据。审计的时间范围是:2009年8月至2011年8月三年来学校财务收支使用情况;经费范围是:学校所有经费,具体包括学校生均公用经费、各种专项资金、项目资金、学校食堂经营管理、学校小卖部经费等。
教体局内部审计以规范行为为目的。根据目前盐亭县中小学财务管理的实际和经费使用情况,本次审计工作的重点包括学校收费情况,中小学公用经费的管理使用情况,教师的津贴补贴和已故人员的遗属补助发放情况,贫困学生资助经费规范使用情况,单位资产的管理和使用情况,学校食堂、小卖部、房租等其它经费管理情况等6大方面。本次审计分四个阶段进行,准备阶段(10月9日-14日),下发审计通知书,审计小组制定审计方案。实施阶段(10月15日—30日)。报告阶段(11月1日- 13日),就审计问题进行沟通,撰写审计报告,出具审计报告征求意见稿,建立审计档案。落实整改阶段(11月14日-20日),下达审计意见和审计结论,落实整改。对审计中发现的违规、违纪行为,如不及时整改的向领导汇报,并视其情节轻重分别提出警告、记过、记大过、撤职处分的建议。情节严重的移交纪检、检察机关依法处理。
鉴于教育内部审计工作主要审计学校收支情况,弄清学校收入和支出状况,了解学校整个财务运行情况,了解学校资产管理状况,了解学校资金使用效益情况,并以此从一个侧面来反映学校校长在执行财务制度,规范财务行为,加强财会队伍建设,促进教育教学管理方面的经验和做法,找出存在的问题,以更好地促进工作。为此,本次审计实行审计和检查相结合,突出学校财务收支审计,兼顾学校财务检查。
在有关学校的积极配合下,经过各小组成员的共同努力,2011年盐亭教育系统内部审计首批13所学校的审计工作已基本完成,目前正在形成审计报告,随即教体局将下达审计意见和审计结论,针对存在的问题,落实整改措施,督促学校按照政策,及时整改到位,确保教育内部审计真正起到应有的作用。
据了解,盐亭教体局从现在起,将定期与不定期对所有学校开展内部审计,使监督审计工作进一步制度化,规范化。
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