近期,区审计局对区市场监管局公务接待和内部审计工作进行“回头看”专项检查。财务分管领导刘昌平副书记现场陪同检查。
检查组现场随机调取公务接待报销单据进行详细的审查,重点对前期发现的薄弱环节和需要改进的问题进行再次检查,经过严格认真的检查,检查组对改进情况表示满意。同时对2022年内审工作提出新的工作要求,要求建立整改机制,促进审计问题整改有保障,严格问责追责,推动专项检查结果落地生根。
刘昌平表示,要高度重视审计问题的整改,紧紧围绕审计建议,扎实开展全面自查工作,立足建章立制,做到件件有落实,事事有着落。( 陈雪 )
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